最近搞清帐!
在SAP中处理客户或供应商的预收/预付款相关业务流程操作说明, 首先由业务部门(销售或采购)下达销售/采购订单,同时基于订单提交预收/预付申请,客户/供应商款项到账时,由财务部门在SAP中勾选申请单来收付款;最后在财务转应收/应付转发票时自动核销。预付账款业务,是企业按照购货合同的约定,预先以货币或者货币等价物支付供应商款项的行为,一般企业会设置“预付账款”会计科目,用于处理预付款业务
目的:让业务部门和财务通过本说明迅速掌握SAP预收/预付款操作流程
。
在SAP系统中,预付款业务可以通过MM物资模块发起,也可以通过FI财务模块发起。
本文着重讲述FI模块处理预付款业务
分录:
预付款请求:简单讲就是向领导申请预付款 F
贷:供应商-预付款
预付款:实际付出预付款 A
借:供应商-预付账款
贷:银行存款
收到发票:根据合同,先期付预付款以后,后期对方会开发票过来(以合同而定)
借:费用
贷:供应商(应付)
清算:其实就是把预付款金额和来票以后金额相抵消 A-空
借:供应商-应付账款科目
贷:供应商-预付账款科目
F-53
借:应付
贷:银行
清账:之所以要清账,是因为清算以后,FBL1N供应商行项目还是处于未清状态。 空-清账
F-44
一预付账款后台配至爱
供应商过账时默认使用主数据中的应付帐款统驭科目,但针对不同的业务类型通常使用不同的科目管理,例如供应商的预付款,员工的借支款等。SAP通过特殊总账标志实现供应商统驭科目的切换,如特殊总账标志A将过账到预付款科目,可以修改系统预设的特殊账标志配置或追加新标志。
IMG→财努会计(新)→应收账款和应付账款→业务交易→已付的预付款→OBYR定义预付款的备选统驭科目
配置说明:
1)统驭科目:供应商主数据中设置的统驭科目
2)特别总账科目:使用特别总账标志A时对统驭科目的替换科目。
3)与信贷限额相关:如果选中该标志,该特别总账标志的相关过账会参与客户信用控制。
4)承诺警告:在使用事务码F-48过账预付款(特别总账业务)时,如果该供应商已经存在预付款余额,则系统提示该余额信息
5)目标特别总账标志:对于预付款请求,限定基于该请求过账预付款时可使用的特别总账标志
预付款实际支付完成后,在FI模块直接过账预付款支付凭证,货款支付完成后,可以单独清算预付款,
也可以与供应商应付账款一同清算。
一、预付款请求
F-47 - 请求
二、查看供应商行项目FBL1N
预付款请求生成的凭证是注释凭证,这个是由FBKP后台设定的。
预付款请求生成的凭证是单行凭证,SGL标识是F,标识预付款请求。
SGL标识A表示预付款。
其实都是后台配置设定的。
三、预付款
F-48 - 预付款
特殊总账标志要填上,意思是让系统找到这笔预付款请求。
四、查看供应商行项目
FBL1N-行项目查询,其实就是查看供应商是否付款,付款以后是否清账。
五、收到发票,录入发票
FB60发票录入
六、清算
预付款金额和来票金额进行核销。
F-54清算
七、查看供应商行项目
FBL1N-行项目查询
八、清账
从FBL1N里面可以看出,清算步骤没有把供应商未清项变为已清项,所以需要单据进行清账。
F-44清账
字段“总额”显示蓝色,标识系统选中了这些数据。
九、查看供应商行项目
FBL1N-行项目查询
绿色标识已清项。
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